近日,信阳市住房公积金管理中心稽核内审科荣获“2020-2023年全省内部审计先进集体”荣誉称号,受到河南省内部审计协会通报表彰。
近年来,信阳市住房公积金管理中心高度重视内部审计制度建设,坚持用制度管权管事管人,通过加强内部稽核审计管理,规范内审工作流程,创新内审工作方法,不断推动内审工作质量与效率提升,确保住房公积金业务运行平稳有序,资金使用安全高效,得到了省、市内审工作主管部门的高度肯定。
一、健全管理制度,规范内审业务
中心出台《信阳市住房公积金提取管理办法》《信阳市住房公积金个人住房贷款管理办法》《信阳市住房公积金中心电子稽查工作暂行办法》等制度,固化具有信阳公积金特色的审计业务操作标准,严格规范内审行为,聚力提升内审效率,为住房公积金健康发展保驾护航。
二、紧盯关键环节,做好识别防范
中心内部稽核审计工作以“确保资金安全、促进规范管理、防范化解风险”为指导思想,积极构建以预防为主线、以化解为目标的内部审计模式,紧盯归集、提取、贷款业务中风险易发的关键环节,对业务合规性、资料完整性、办理规范性进行稽核检查,防患于未然,为中心建立起强大的“免疫系统”。
三、建立长效机制,强化结果运用
中心内部审计工作采取常规稽核审计与专项稽核审计相结合的方式,应用系统、规范的方法,对公积金各项业务进行监督,及时找出风险点和存在的疑点问题,并提出审计整改建议,做到个性问题精准整改,共性问题建章立制,促使审计成果效能最大化。同时定期和不定期的对资金调度情况及定期存款进行稽核审计,确保稽核审计工作点面结合,不留死角。
四、注重教育培训,发挥监督作用
中心稽核内审科积极参与省、市内审协会组织的各项活动,加强内部审计业务学习、交流,认真履行内部审计职责,在促进规范管理、完善内控、防范风险、加强廉政建设等方面发挥了重要作用。